2016年中央本级支出预算数27355亿元,比2015年执行数增加1800.34亿元,增长7%。如加上使用以前年度结转资金659亿元,预算数为28014亿元。具体如下:
1.一般公共服务支出预算数为1201.38亿元,比2015年执行数增加145.19亿元,增长13.7%。主要是规范津贴补贴等支出增加。其中:
(1)人大事务预算数为7.67亿元,比2015年执行数增加0.22亿元,增长3%。主要是基本建设支出(基本建设支出根据国家发展改革委投资计划安排,下同)增加。
(2)政协事务预算数为5.15亿元,比2015年执行数增加0.36亿元,增长7.5%。主要是政协专门会议等支出增加。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为31.05亿元,比2015年执行数减少16.95亿元,下降35.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(4)发展与改革事务预算数为5.39亿元,比2015年执行数减少0.48亿元,下降8.2%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(5)统计信息事务预算数为38.92亿元,比2015年执行数增加4.64亿元,增长13.5%。主要是农业普查及大型调查等项目支出增加。
(6)财政事务预算数为14.81亿元,比2015年执行数增加1.57亿元,增长11.9%。主要是国库及政府采购管理等支出增加。
(7)税收事务预算数为538.22亿元,比2015年执行数增加44.31亿元,增长9%。主要是规范津贴补贴等支出增加。
(8)审计事务预算数为12.71亿元,比2015年执行数增加0.86亿元,增长7.3%。主要是调资经费及审计项目实施经费等支出增加。
(9)海关事务预算数为143.29亿元,比2015年执行数减少3.38亿元,下降2.3%。主要是2015年安排了部分一次性的监管设备及信息化建设支出,2016年年初预算减少安排。
(10)人力资源事务预算数为27.09亿元,比2015年执行数增加3.49亿元,增长14.8%。主要是博士后日常经费等支出增加。
(11)商贸事务预算数为6.48亿元,比2015年执行数增加0.2亿元,增长3.2%。主要是电子商务发展及信息化建设等支出增加。
(12)知识产权事务预算数为48.72亿元,比2015年执行数增加1.46亿元,增长3.1%。主要是专利受理审批业务费等支出增加。
(13)工商行政管理事务预算数为6.41亿元,比2015年执行数增加0.66亿元,增长11.5%。主要是商标注册评审管理等支出增加。
(14)质量技术监督与检验检疫事务预算数为98.4亿元,比2015年执行数减少5.66亿元,下降5.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(15)民族事务预算数为2.02亿元,比2015年执行数增加0.2亿元,增长11%。主要是第五届全国少数民族文艺汇演等支出增加。
(16)档案事务预算数为2.84亿元,比2015年执行数减少1.18亿元,下降29.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(17)群众团体事务预算数为28.63亿元,比2015年执行数减少2.26亿元,下降7.3%。主要是大学生志愿服务西部计划经费由中央本级转列对地方转移支付支出。
2.外交支出预算数为519.71亿元,比2015年执行数增加41.37亿元,增长8.6%。其中:
(1)外交管理事务预算数为8.07亿元,比2015年执行数减少0.32亿元,下降3.8%。主要是2015年安排了部分一次性的房屋改扩建工程支出,2016年年初预算不再安排。
(2)驻外机构预算数为78.94亿元,比2015年执行数增加4.64亿元,增长6.2%。主要是驻外使领馆维修改造支出以及人员经费等增加。
(3)对外援助预算数为206.35亿元,比2015年执行数增加12.48亿元,增长6.4%。主要是部分对外援助支出增加。
(4)国际组织预算数为193.07亿元,比2015年执行数增加20.37亿元,增长11.8%。主要是国际组织会费及缴纳维和摊款等支出增加。
(5)对外合作与交流预算数为24.54亿元,比2015年执行数增加1.26亿元,增长5.4%。主要是国家重大国际会议经费等支出增加。
3.国防支出预算数为9543.54亿元,比2015年执行数增加675.04亿元,增长7.6%。
4.公共安全支出预算数为1668.15亿元,比2015年执行数增加83.99亿元,增长5.3%。其中:
(1)武装警察预算数为1264.79亿元,比2015年执行数增加98.95亿元,增长8.5%。主要是部队调整工资津贴标准相应增加支出。
(2)公安预算数为180.8亿元,比2015年执行数减少4.82亿元,下降2.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)检察预算数为7.58亿元,比2015年执行数增加1.93亿元,增长34.2%。主要是基本建设支出增加。
(4)法院预算数为7.67亿元,比2015年执行数减少1亿元,下降11.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(5)司法预算数为2.65亿元,比2015年执行数减少0.56亿元,下降17.4%。主要是2015年安排了部分一次性的法律援助支出,2016年年初预算不再安排。
(6)缉私警察预算数为19.9亿元,比2015年执行数减少2.01亿元,下降9.2%。主要是2015年安排了部分一次性的缉私业务技术用房改造及装备建设等支出,2016年年初预算不再安排。
5.教育支出预算数为1408.72亿元,比2015年执行数增加51.67亿元,增长3.8%。其中:
(1)教育管理事务预算数为1.85亿元,比2015年执行数减少0.04亿元,下降2.1%。2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(2)普通教育预算数为1241.77亿元,比2015年执行数增加26.43亿元,增长2.2%。主要是中央高校建设世界一流大学/学科和特色发展引导专项等支出增加。
(3)职业教育预算数为3.97亿元,比2015年执行数减少0.56亿元,下降12.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(4)广播电视教育预算数为1.05亿元,比2015年执行数增加0.3亿元,增长40%。主要是教育电视台运行维护支出增加。
(5)留学教育预算数为58.88亿元,比2015年执行数增加11.62亿元,增长24.6%。主要是出国留学资助及来华留学生教育等支出增加。
(6)进修及培训预算数为25.89亿元,比2015年执行数增加0.91亿元,增长3.6%。主要是基本建设支出增加。
(7)其他教育支出预算数为75.31亿元,比2015年执行数增加13.01亿元,增长20.9%。主要是学生资助补助经费等支出增加。
6.科学技术支出预算数为2706.43亿元,比2015年执行数增加225.05亿元,增长9.1%。如加上使用以前年度结转资金201亿元,预算数为2907.43亿元。其中:
(1)科学技术管理事务预算数为8.26亿元,比2015年执行数增加0.8亿元,增长10.7%。主要是科技咨询经费等支出增加。
(2)基础研究预算数为500.36亿元,比2015年执行数减少0.17亿元。主要是2015年安排了部分一次性的抚恤金等支出,2016年年初预算不再安排。
(3)应用研究预算数为1425.9亿元,比2015年执行数增加32.04亿元,增长2.3%。主要是各类应用研究投入增加。
(4)技术研究与开发预算数为55.79亿元,比2015年执行数减少54.58亿元,下降49.5%。主要是2015年执行中安排了部分一次性的产业技术研究与开发资金,2016年年初预算不再安排。
(5)科技条件与服务预算数为58.64亿元,比2015年执行数减少0.14亿元,下降0.2%。主要是2015年执行中安排了部分一次性的修购支出,2016年年初预算不再安排。
(6)社会科学预算数为45.19亿元,比2015年执行数增加3.08亿元,增长7.3%。主要是国家社科基金等支出增加。
(7)科学技术普及预算数为21.86亿元,比2015年执行数增加2.27亿元,增长11.6%。主要是科学普及与学会建设等支出增加。
(8)科技交流与合作预算数为21.81亿元,比2015年执行数减少1.4亿元,下降6%。主要是部分国际合作专项支出减少。
7.文化体育与传媒支出预算数为258.6亿元,比2015年执行数减少13.14亿元,下降4.8%。其中:
(1)文化预算数为49.8亿元,比2015年执行数增加0.8亿元,增长1.6%。主要是艺术表演团体支出增加。
(2)文物预算数为16.3亿元,比2015年执行数减少0.77亿元,下降4.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)体育预算数为21亿元,比2015年执行数增加2.42亿元,增长13%。主要是2016年新增里约奥运会参赛经费及奖金支出。
(4)新闻出版广播影视预算数为140.7亿元,比2015年执行数增加4.25亿元,增长3.1%。主要是加强重点媒体国际传播能力建设等支出增加。
(5)其他文化体育与传媒支出预算数为30.8亿元,比2015年执行数减少19.84亿元,下降39.2%。主要是2015年执行中安排了部分一次性注资,2016年年初预算不再安排。
8.社会保障和就业支出预算数为886.82亿元,比2015年执行数增加164.72亿元,增长22.8%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务预算数为4.77亿元,比2015年执行数减少0.2亿元,下降4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(2)民政管理事务预算数为6.86亿元,比2015年执行数减少0.77亿元,下降10.1%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)财政对社会保险基金的补助预算数为129.38亿元,比2015年执行数增加11.42亿元,增长9.7%。主要是对新疆生产建设兵团的补助经费增加。
(4)补充全国社会保障基金预算数为200亿元,与上年执行数持平。
(5)行政事业单位离退休预算数为432.58亿元,比2015年执行数增加61.93亿元,增长16.7%。主要是离退休人员规范津贴补贴等支出增加。
(6)就业补助预算数为8.6亿元,比2015年执行数增加2.7亿元,增长45.8%。主要是对新疆生产建设兵团的就业补助经费增加。
(7)抚恤预算数为0.39亿元,比2015年执行数减少0.4亿元,下降50.6%。主要是据实结算的优抚对象补助经费减少。
(8)退役安置预算数为零,比2015年执行数减少0.02亿元,下降100%。主要是退役安置补助资金2015年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(9)社会福利预算数为0.57亿元,比2015年执行数增加0.04亿元,增长7.5%。主要是基本建设支出增加。
(10)残疾人事业预算数为3.02亿元,比2015年执行数减少0.28亿元,下降8.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(11)自然灾害生活救助预算数为1.35亿元,比2015年执行数减少2.34亿元,下降63.4%。主要是2015年执行中安排了部分一次性救灾支出,2016年年初预算不再安排。
(12)红十字事业预算数为0.48亿元,与上年执行数持平。
(13)最低生活保障预算数为3.29亿元,比2015年执行数减少1.45亿元,下降30.6%。主要是对新疆生产建设兵团的最低生活保障支出据实安排,支出减少。
(14)临时救助预算数为1.07亿元,与上年执行数持平。
(15)特困人员供养预算数为0.07亿元,比2015年执行数增加0.07亿元。主要是新增安排新疆生产建设兵团城市特困人员供养支出。
(16)其他生活救助预算数为0.01亿元,与上年执行数持平。
(17)其他社会保障和就业支出预算数为94.38亿元,比2015年执行数增加94.02亿元。主要是中央机关事业单位养老保险制度改革有关支出增加。
9.医疗卫生与计划生育支出预算数为124.29亿元,比2015年执行数增加39.87亿元,增长47.2%。其中:
(1)医疗卫生与计划生育管理事务预算数为5.28亿元,比2015年执行数增加0.1亿元,增长1.9%。主要是基本建设支出增加。
(2)公立医院预算数为34.32亿元,比2015年执行数减少0.45亿元,下降1.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)基层医疗卫生机构预算数为0.73亿元,比2015年执行数增加0.24亿元,增长49%。主要是基本建设支出增加。
(4)公共卫生预算数为12.26亿元,比2015年执行数增加1.04亿元,增长9.3%。主要是公共卫生服务补助资金等增加。
(5)医疗保障预算数为50.51亿元,比2015年执行数增加37.81亿元,增长297.7%。主要是2015年中央本级安排的医疗保险改革支出执行中转列对地方转移支付支出,2016年年初预算仍列中央本级支出。
(6)中医药预算数为0.77亿元,比2015年执行数增加0.19亿元,增长32.8%。主要是中医药国际合作专项经费增加。
(7)计划生育事务预算数为3.52亿元,比2015年执行数增加0.05亿元,增长1.4%。主要是计划生育专项任务经费增加。
(8)食品和药品监督管理事务预算数为14.72亿元,比2015年执行数增加0.36亿元,增长2.5%。主要是药品安全监管支出增加。
(9)其他医疗卫生与计划生育支出预算数为2.18亿元,比2015年执行数增加0.53亿元,增长32.1%。主要是专业技术资格考试等支出增加。
10.节能环保支出预算数为310.61亿元,比2015年执行数减少90.98亿元,下降22.7%。其中:
(1)环境保护管理事务预算数为5.84亿元,比2015年执行数增加1.33亿元,增长29.5%。主要是国家环境规划研究等支出增加。
(2)环境监测与监察预算数为5.97亿元,比2015年执行数减少0.55亿元,下降8.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)污染防治预算数为2.7亿元,比2015年执行数减少2.74亿元,下降50.4%。主要是环境监测能力建设等支出2015年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(4)自然生态保护预算数为2.55亿元,比2015年执行数增加1.45亿元,增长131.8%。主要是生态环境保护监管等支出增加。
(5)天然林保护预算数为25.24亿元,比2015年执行数增加1.36亿元,增长5.7%。主要是天然林保护工程补助经费增加。
(6)退耕还林预算数为2.21亿元,比2015年执行数减少2亿元,下降47.5%。主要是部分退耕还林政策到期,补助支出相应减少。
(7)退牧还草预算数为零,比2015年执行数减少0.25亿元,下降100%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(8)能源节约利用预算数为36.26亿元,比2015年执行数减少46.9亿元,下降56.4%。2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(9)污染减排预算数为10.13亿元,比2015年执行数增加3.51亿元,增长53%。主要是环境监测等支出增加。
(10)可再生能源预算数为8.5亿元,比2015年执行数增加6.39亿元,增长302.8%。主要是可再生能源发展支出增加。
(11)循环经济预算数为0.03亿元,比2015年执行数减少1.41亿元,下降97.9%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(12)能源管理事务预算数为104.09亿元,比2015年执行数减少87.33亿元,下降45.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(13)其他节能环保支出预算数为107.09亿元,比2015年执行数增加36.16亿元,增长51%。主要是可再生能源电价附加收入增值税返还支出增加。
11.城乡社区支出预算数为6.48亿元,比2015年执行数减少4.38亿元,下降40.3%。其中:
(1)城乡社区管理事务预算数为3.34亿元,比2015年执行数减少0.15亿元,下降4.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(2)城乡社区规划与管理预算数为0.45亿元,与上年执行数持平。
(3)城乡社区公共设施预算数为2.69亿元,比2015年执行数减少3.22亿元,下降54.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(4)其他城乡社区支出预算数为零,比2015年执行数减少1.01亿元,下降100%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
12.农林水支出预算数为724.1亿元,比2015年执行数增加2.21亿元,增长0.3%。如加上使用以前年度结转资金20亿元,预算数为744.1亿元。其中:
(1)农业预算数为387.23亿元,比2015年执行数增加32.42亿元,增长9.1%。主要是农业支持保护补贴资金等增加。
(2)林业预算数为32.36亿元,比2015年执行数减少0.08亿元,下降0.2%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)水利预算数为136亿元,比2015年执行数增加16.18亿元,增长13.5%。主要是基本建设支出增加。
(4)南水北调预算数为37.94亿元,比2015年执行数增加6.21亿元,增长19.6%。主要是重大水利工程建设基金增值税返还支出增加。
(5)扶贫预算数为6.53亿元,比2015年执行数减少0.25亿元,下降3.7%。主要是以工代赈配套资金减少。
(6)农业综合开发预算数为21.11亿元,比2015年执行数减少1.66亿元,下降7.3%。主要是产业化经营支出减少。
(7)农村综合改革预算数为7.8亿元,与上年执行数持平。
(8)普惠金融发展支出预算数为22.63亿元,比2015年执行数减少0.12亿元,下降0.5%。主要是2015年安排了部分一次性的担保贷款贴息支出,2016年年初预算不再安排。
(9)目标价格补贴预算数为70.72亿元,比2015年执行数减少49.99亿元,下降41.4%。主要是目标价格补贴2015年年初预算大部分列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(10)其他农林水支出预算数为1.78亿元,比2015年执行数减少0.5亿元,下降21.9%。主要是2015年安排了部分一次性的培训补助等支出,2016年年初预算不再安排。
13.交通运输支出预算数为663.44亿元,比2015年执行数减少38.44亿元,下降5.5%。其中:
(1)公路水路运输预算数为158.89亿元,比2015年执行数减少28.18亿元,下降15.1%。主要是据实结算的政策性补贴支出减少。
(2)铁路运输预算数为340.12亿元,比2015年执行数减少1.95亿元,下降0.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)民用航空运输预算数为33.08亿元,比2015年执行数减少5.28亿元,下降13.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(4)邮政业支出预算数为71.3亿元,比2015年执行数减少6.68亿元,下降8.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(5)车辆购置税支出预算数为59.85亿元,比2015年执行数增加3.48亿元,增长6.2%。主要是根据车辆购置税收入预计情况以及有关支出需求,车辆购置税安排的中央本级支出相应增加。
(6)其他交通运输支出预算数为0.2亿元,比2015年执行数增加0.17亿元。主要是部分据实结算支出增加。
14.资源勘探信息等支出预算数为255.2亿元,比2015年执行数减少85.58亿元,下降25.1%。如加上使用以前年度结转资金25亿元,预算数为280.2亿元。其中:
(1)资源勘探开发预算数为14.78亿元,比2015年执行数减少1.08亿元,下降6.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(2)制造业预算数为157.84亿元,比2015年执行数减少52.43亿元,下降24.9%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)建筑业预算数为0.04亿元,与上年执行数持平。
(4)工业和信息产业监管预算数为50.59亿元,比2015年执行数减少13.66亿元,下降21.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(5)安全生产监管预算数为15.85亿元,比2015年执行数减少5.08亿元,下降24.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(6)国有资产监管预算数为8.5亿元,比2015年执行数减少0.55亿元,下降6.1%。主要是一次性项目支出减少。
(7)支持中小企业发展和管理支出预算数为1.58亿元,比2015年执行数减少13.64亿元,下降89.6%。主要是年初安排中央本级的中小企业发展专项资金减少。
(8)其他资源勘探信息等支出预算数为6.02亿元,比2015年执行数增加0.86亿元,增长16.7%。主要是基本建设贷款贴息支出增加。
15.商业服务业等支出预算数为27.03亿元,比2015年执行数增加4.47亿元,增长19.8%。其中:
(1)商业流通事务预算数为7.29亿元,比2015年执行数减少2.83亿元,下降28%。主要是2015年安排了部分一次性的民贸民品贷款贴息支出,2016年年初预算不再安排。
(2)旅游业管理与服务支出预算数为2.4亿元,比2015年执行数减少0.06亿元,下降2.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)涉外发展服务支出预算数为17.34亿元,比2015年执行数增加7.5亿元,增长76.2%。主要是外经贸发展专项资金增加。
(4)其他商业服务业等支出预算数为零,比2015年执行数减少0.14亿元,下降100%。主要是国家服务业发展引导资金2015年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
16.金融支出预算数为781.56亿元,比2015年执行数增加378.1亿元,增长93.7%。其中:
(1)金融部门行政支出预算数为58.13亿元,比2015年执行数增加2.89亿元,增长5.2%。主要是“三会”基本支出等增加。
(2)金融部门监管支出预算数为13.55亿元,比2015年执行数增加0.84亿元,增长6.6%。主要是市场培养及建设等支出增加。
(3)金融发展支出预算数为10.37亿元,比2015年执行数减少89.63亿元,下降89.6%。主要是2015年执行中安排了部分一次性注资,2016年年初预算不再安排。
(4)其他金融支出预算数为699.51亿元,比2015年执行数增加464亿元,增长197%。主要是据实结算支出增加。
17.国土海洋气象等支出预算数为293.08亿元,比2015年执行数减少57.49亿元,下降16.4%。其中:
(1)国土资源事务预算数为104.41亿元,比2015年执行数减少10.55亿元,下降9.2%。主要是2015年安排了部分一次性的地质保障工程配套装备项目等支出,2016年年初预算不再安排。
(2)海洋管理事务预算数为47.73亿元,比2015年执行数减少43.99亿元,下降48%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)测绘事务预算数为10.21亿元,比2015年执行数减少5.9亿元,下降36.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(4)地震事务预算数为20.57亿元,比2015年执行数减少0.55亿元,下降2.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(5)气象事务预算数为106.16亿元,比2015年执行数减少0.5亿元,下降0.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(6)其他国土海洋气象等支出预算数为4亿元,比2015年执行数增加4亿元。主要是部分补贴支出年初暂列此科目,执行中将根据政策规定和实际用途列入相应科目。
18.住房保障支出预算数为431.97亿元,比2015年执行数增加30.75亿元,增长7.7%。其中:
(1)保障性安居工程支出预算数为43.55亿元,比2015年执行数减少27.51亿元,下降38.7%。主要是城镇保障性安居工程专项资金2015年年初预算列对地方转移支付,执行中部分资金转列中央本级。
(2)住房改革支出预算数为388.42亿元,比2015年执行数增加58.31亿元,增长17.7%。主要是住房公积金计提基数提高相应增加支出,以及增加部分一次性购房补贴支出。
(3)城乡社区住宅预算数为零,比2015年执行数减少0.05亿元,下降100%。主要是2016年政府住房基金转列一般公共预算支出后,支出已分别在相关科目中安排。
19.粮油物资储备支出预算数为1363.04亿元,比2015年执行数减少473.73亿元,下降25.8%。其中:
(1)粮油事务预算数为85.49亿元,比2015年执行数减少7.98亿元,下降8.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(2)物资事务预算数为14.98亿元,比2015年执行数减少12.16亿元,下降44.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建设支出,2016年年初预算不再安排。
(3)粮油储备预算数为779.57亿元,比2015年执行数减少454.03亿元,下降36.8%。主要是2015年提前预拨部分国家政策性粮油补贴支出,2016年支出相应减少。
20.其他支出预算数为846.21亿元,比2015年执行数增加282.54亿元,增长50.1%。主要是国家发展改革委安排的部分基本建设支出等年初暂列此科目,执行中将根据政策规定和实际用途列入相应科目。
21.债务付息支出预算数为3299.29亿元,比2015年执行数增加432.39亿元,增长15.1%。主要是根据2016年内外债付息计划,相应增加付息支出。
22.债务发行费用支出预算数为35.35亿元,比2015年执行数增加6.72亿元,增长23.5%。主要是根据2016年内外债发行计划,相应增加发行费用支出。