2月25日,海大集团(002311)发布2021年度业绩快报公告,公告显示,2021年1-12月营业总收入为8,673,957.55万元,比上年同期增长43.7898%;归属于上市公司股东的净利润为160,090.10万元,比上年同期下滑36.5409%。
公告显示,海大集团总资产为3,554,965.90万元,比本报告期初增长29.1449%;基本每股收益为0.97元,上年同期为1.60元。
2021年,国内受新冠疫情及宏观经济影响,居民、餐饮消费低迷,猪肉、禽肉价格一路走低;同时玉米、豆粕等大宗农产品价格持续高位盘整,饲料及养殖成本高企;饲料及养殖行业两端受压,举步维艰。禽养殖存栏大幅下降且持续亏损,至三季度末价格才略有起色;生猪产能快速恢复、价格大幅下滑养殖亏损,生猪养殖处于行业周期低谷;水产养殖终端价格相对较好,但受原料价格上行压力,盈利也受到挤压。小型饲料企业受原材料价格上涨、资金压力加大、技术储备不足、下游行情低迷等多重因素影响,加速退出市场。
在行业整体经营困难下,报告期:(1)公司持续加大原料市场行情研究及饲料配方技术研发的投入,大宗传统产品成本领先,细分产品差异化优势明显,产品竞争力进一步增强;公司加大种苗、动保投入和养殖服务站的布局建设,进一步整合产业链优势,服务体系更趋完善,增强了养殖户盈利能力和客户粘性。公司全年饲料对外销量约1,877万吨(不含内部养殖耗用86万吨),同比增长28%;实现营业收入867.40亿元,同比增长44%,公司饲料销售规模、产品综合竞争力稳步增长。(2)公司生猪出栏约200万头,其中外购仔猪约130万头,占总出栏数量比超60%。因公司年初外购仔猪价格较高,下半年肥猪出栏价格低迷、亏损较大,全年生猪养殖经营归属于母公司净利润亏损在9-10亿之间,对公司整体经营业绩影响较大。(3)公司全年员工费用、资金成本上升较快,对经营业绩有一定影响。公司为达成2025年销量4,000万吨的销售目标夯实基础,进一步扩大人才招聘和激励,全年员工增加7,000多名,同比增加28%,公司全年员工薪酬等相关费用同比增长超过40%;另外,因公司规模扩大借款金额增加、及国内贷款利率上升等原因,公司财务费用增长约70%。
报告期内,公司实现营业收入867.40亿元,同比增长43.79%;受生猪业务影响,实现营业利润24.56亿元,同比下降26.63%;实现利润总额24.53亿元,同比下降25.31%;归属于上市公司股东的净利润16.01亿元,同比下降36.54%;基本每股收益0.97元,同比下降39.38%。
报告期末,公司财务状况良好,期末总资产为355.50亿元,较期初增长29.14%,主要系报告期内公司经营规模扩大,产能增加所致;归属于上市公司股东的所有者权益为144.44亿元,较期初增长3.37%,主要系利润增长所致。
资料显示,海大集团以围绕动物养殖提供整体解决方案进行产业链业务布局,已形成相对完整的水产品产业链,畜禽产业链也在逐步构建中。主要产品包括优质动物种苗、饲料、动保、生猪养殖。