一是制度规范财政评审行为。绵竹财评在财政评审的过程中严格按照《财政投资评审管理规定》《财政投资项目评审操作规程》《财政投资评审质量控制办法(试行)》等相关法律法规来加强财政投资评审管理,规范财政投资评审行为。
二是加强内部控制。绵竹财评在内部管理上重视相互监督,用岗位职责落实岗位相互监督、流程档案的记录相互监督,而且在档案整理归档、印章管理方便做足功夫,比如:现场踏勘要求两人参加,流程档案的记录实行流水线作业,上一岗记录不完备,下一岗不接手的原则,印章只能有中心主任一人保管和加盖。总之是多方位的加强对内部人员的监督和管理,最大程度上降低人员风险。
三是加强财政评审过程的透明度。财政评审的过程是流程式的过程,绵竹财评在评审过程中,严格按照公布的可视化流程执行,在财评评审的每个环节都必须要求项目建设单位以及相关的技术单位单位,每个项目必到现场踏勘,遇到设计图纸和建设地情况复杂的情况,会多次组织踏勘,降低财政评审的主观性,增强透明度,做到财评评审公开、规范、安全、有效。